浏 阳 市 财 政 局
关于批复2014年度部门决算的函
中共浏阳市委组织部:
你单位报送的2014年度部门决算,已报上级财政部门审定,并经市人大常委会审查批准,现批复如下:
一、核定你单位2014年度收入1078.35万元(其中:财政拨款1041.70万元),支出1078.35万元,收支结余0万元(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
二、核定你单位2014年末国库集中支付预算指标结余60.69万元。
三、核定你单位2014年末在市级国库(不包含财政专户)借款余额为0万元。
四、请你部门自本批复之日起15日内,依据市财政局批复的部门决算数据(见附件)向所属各预算单位进行批复。批复时,不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。
五、部门决算批复后,你部门及所属预算单位应按批复的年度结余数进行结转使用,并进一步加强财政财务管理,提高决算信息质量。
六、你单位应当根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔2010〕31号)及湖南省财政厅有关部门决算公开(湘财库〔2013〕5号、湘财预〔2013〕73号)等规定,按照我市《关于做好部门预决算及财政专项资金公开公示工作及检查的通知》(浏预公领发〔2014〕1号)的要求,自批复之日起20日内做好部门决算公开相关工作,并及时将决算公开情况反馈我局。
附件:2014年度收入支出决算批复表
浏阳市财政局
2015年9月1日
附件:
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浏阳市2014年度部门决算批复表
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单位名称:中共浏阳市委组织部
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金额单位:万元
|
项 目
|
行 次
|
金 额
|
一、上年结转和结余
|
1
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
2
|
|
二、本年收入
|
3
|
1078.35
|
其中:财政拨款
|
4
|
1041.7
|
三、本年支出
|
5
|
1078.35
|
四、收支结余
|
6
|
|
五、用事业基金弥补收支差额
|
7
|
|
六、结余分配
|
8
|
|
其中:提取职工福利基金
|
9
|
|
转入事业基金
|
10
|
|
七、年末结转和结余
|
11
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
12
|
|
注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)和《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
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|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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|
收入支出决算总表
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|
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财决01表
|
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|
编制单位:中共浏阳市委组织部
|
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2014年度
|
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|
金额单位:元
|
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|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4241800
|
10416957
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
3964000
|
9456581
|
一、基本支出
|
60
|
2591800
|
3082408
|
|
|
其中:政府性基金
|
2
|
0
|
0
|
二、外交支出
|
38
|
0
|
0
|
人员经费
|
61
|
2022400
|
2672405
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0
|
0
|
三、国防支出
|
39
|
0
|
0
|
日常公用经费
|
62
|
569400
|
410002
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0
|
0
|
四、公共安全支出
|
40
|
0
|
0
|
二、项目支出
|
63
|
1650000
|
7701076
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
0
|
0
|
五、教育支出
|
41
|
0
|
0
|
基本建设类项目
|
64
|
0
|
0
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0
|
0
|
六、科学技术支出
|
42
|
0
|
0
|
行政事业类项目
|
65
|
1650000
|
7701076
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0
|
366527
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0
|
0
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0
|
0
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
277800
|
493047
|
四、经营支出
|
67
|
0
|
0
|
|
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0
|
1200
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0
|
0
|
|
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0
|
0
|
|
69
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0
|
0
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0
|
832655
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
10783484
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0
|
0
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
3072119
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0
|
0
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
4461957
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0
|
0
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
1909731
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0
|
0
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
0
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0
|
0
|
赠与
|
76
|
—
|
0
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0
|
0
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
0
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
0
|
0
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
0
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0
|
0
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
1339677
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
0
|
0
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
0
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
0
|
0
|
其他支出
|
81
|
—
|
0
|
|
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4241800
|
10783484
|
本年支出合计
|
83
|
4241800
|
10783484
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0
|
0
|
结余分配
|
84
|
—
|
0
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0
|
0
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
0
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
0
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
0
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
0
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
0
|
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
0
|
其他
|
88
|
—
|
0
|
|
|
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0
|
0
|
|
|
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
0
|
|
|
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
0
|
|
|
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
0
|
|
|
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
总计
|
36
|
4241800
|
10783484
|
总计
|
95
|
4241800
|
10783484
|
|
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
财决附06表
|
|
编制单位:中共浏阳市委组织部
|
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
项目
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
|
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
合计
|
569408
|
569408
|
0
|
0
|
305458
|
305458
|
0
|
0
|
305458
|
305458
|
263950
|
263950
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
569408
|
569408
|
0
|
0
|
305458
|
305458
|
0
|
0
|
305458
|
305458
|
263950
|
263950
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
43819
|
43819
|
0
|
0
|
37599
|
37599
|
0
|
0
|
37599
|
37599
|
6220
|
6220
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
43819
|
43819
|
0
|
0
|
37599
|
37599
|
0
|
0
|
37599
|
37599
|
6220
|
6220
|
|
|
20132
|
组织事务
|
525589
|
525589
|
0
|
0
|
267859
|
267859
|
0
|
0
|
267859
|
267859
|
257730
|
257730
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
11987
|
11987
|
0
|
0
|
4991
|
4991
|
0
|
0
|
4991
|
4991
|
6996
|
6996
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
513602
|
513602
|
0
|
0
|
262868
|
262868
|
0
|
0
|
262868
|
262868
|
250734
|
250734
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待300批次4,400人次,共263,950.00元;外事接待0批次,0人次,