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中共浏阳市委组织部2014年度部门决算公开
【字体: 】【2015-09-18】 【作者/来源 办公室】 【阅读:次】 【关 闭

 

关于批复2014年度部门决算的函

中共浏阳市委组织部:

你单位报送的2014年度部门决算,已报上级财政部门审定,并经市人大常委会审查批准,现批复如下:

一、核定你单位2014年度收入1078.35万元(其中:财政拨款1041.70万元),支出1078.35万元,收支结余0万元(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

二、核定你单位2014年末国库集中支付预算指标结余60.69万元。

三、核定你单位2014年末在市级国库(不包含财政专户)借款余额为0万元。

四、请你部门自本批复之日起15日内,依据市财政局批复的部门决算数据(见附件)向所属各预算单位进行批复。批复时,不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。

五、部门决算批复后,你部门及所属预算单位应按批复的年度结余数进行结转使用,并进一步加强财政财务管理,提高决算信息质量。

六、你单位应当根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔201031号)及湖南省财政厅有关部门决算公开(湘财库〔20135号、湘财预〔201373号)等规定,按照我市《关于做好部门预决算及财政专项资金公开公示工作及检查的通知》(浏预公领发〔20141号)的要求,自批复之日起20日内做好部门决算公开相关工作,并及时将决算公开情况反馈我局。

 附件:2014年度收入支出决算批复表

 

   浏阳市财政局

                                  201591

附件:

 

 

 

浏阳市2014年度部门决算批复表

单位名称:中共浏阳市委组织部

 

金额单位:万元

  

 

  

一、上年结转和结余

1

 

    其中:项目支出结转和结余

2

 

二、本年收入

3

1078.35

    其中:财政拨款

4

1041.7

三、本年支出

5

1078.35

四、收支结余

6

 

五、用事业基金弥补收支差额

7

 

六、结余分配

8

 

    其中:提取职工福利基金

9

 

          转入事业基金

10

 

七、年末结转和结余

11

 

    其中:项目支出结转和结余

12

 

注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)和《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

             

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01

 

 

编制单位:中共浏阳市委组织部

 

2014年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

决算数

 

 

栏次

 

1

2

栏次

 

3

4

栏次

 

5

6

 

 

一、财政拨款收入

1

4241800

10416957

一、一般公共服务支出

37

3964000

9456581

一、基本支出

60

2591800

3082408

 

 

  其中:政府性基金

2

0

0

二、外交支出

38

0

0

    人员经费

61

2022400

2672405

 

 

二、上级补助收入

3

0

0

三、国防支出

39

0

0

    日常公用经费

62

569400

410002

 

 

三、事业收入

4

0

0

四、公共安全支出

40

0

0

二、项目支出

63

1650000

7701076

 

 

四、经营收入

5

0

0

五、教育支出

41

0

0

    基本建设类项目

64

0

0

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0

0

六、科学技术支出

42

0

0

    行政事业类项目

65

1650000

7701076

 

 

六、其他收入

7

0

366527

七、文化体育与传媒支出

43

0

0

三、上缴上级支出

66

0

0

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

44

277800

493047

四、经营支出

67

0

0

 

 

 

9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0

1200

五、对附属单位补助支出

68

0

0

 

 

 

10

 

 

十、节能环保支出

46

0

0

 

69

 

 

 

 

 

11

 

 

十一、城乡社区支出

47

0

0

支出经济分类

70

 

 

 

12

 

 

十二、农林水支出

48

0

832655

基本支出和项目支出合计

71

10783484

 

 

 

13

 

 

十三、交通运输支出

49

0

0

  工资福利支出

72

3072119

 

 

 

14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0

0

  商品和服务支出

73

4461957

 

 

 

15

 

 

十五、商业服务业等支出

51

0

0

  对个人和家庭的补助

74

1909731

 

 

 

16

 

 

十六、金融支出

52

0

0

  对企事业单位的补贴

75

0

 

 

 

17

 

 

十七、援助其他地区支出

53

0

0

  赠与

76

0

 

 

 

18

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0

0

  债务利息支出

77

0

 

 

 

19

 

 

十九、住房保障支出

55

0

0

  基本建设支出

78

0

 

 

 

20

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

0

0

  其他资本性支出

79

1339677

 

 

 

21

 

 

二十一、国债还本付息支出

57

0

0

  贷款转贷及产权参股

80

0

 

 

 

22

 

 

二十二、其他支出

58

0

0

  其他支出

81

0

 

 

 

23

 

 

 

59

 

 

 

82

 

 

 

 

本年收入合计

24

4241800

10783484

本年支出合计

83

4241800

10783484

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0

0

    结余分配

84

0

 

 

    年初结转和结余

26

0

0

      交纳所得税

85

0

 

 

      基本支出结转

27

0

      提取职工福利基金

86

0

 

 

      项目支出结转和结余

28

0

      转入事业基金

87

0

 

 

      经营结余

29

0

      其他

88

0

 

 

 

30

 

 

    年末结转和结余

89

0

0

 

 

 

31

 

 

      基本支出结转

90

0

 

 

 

32

 

 

      项目支出结转和结余

91

0

 

 

 

33

 

 

      经营结余

92

0

 

 

 

34

 

 

 

93

 

 

 

 

 

35

 

 

 

94

 

 

 

 

总计

36

4241800

10783484

总计

95

4241800

10783484

 

 

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决附06

 

编制单位:中共浏阳市委组织部

 

 

 

 

 

 

2014年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

 

 

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

569408

569408

0

0

305458

305458

0

0

305458

305458

263950

263950

 

 

201

一般公共服务支出

569408

569408

0

0

305458

305458

0

0

305458

305458

263950

263950

 

 

20110

人力资源事务

43819

43819

0

0

37599

37599

0

0

37599

37599

6220

6220

 

 

2011008

  引进人才费用

43819

43819

0

0

37599

37599

0

0

37599

37599

6220

6220

 

 

20132

组织事务

525589

525589

0

0

267859

267859

0

0

267859

267859

257730

257730

 

 

2013201

  行政运行

11987

11987

0

0

4991

4991

0

0

4991

4991

6996

6996

 

 

2013202

  一般行政管理事务

513602

513602

0

0

262868

262868

0

0

262868

262868

250734

250734

 

 
                                                                                               

 

补充资料:

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待300批次4,400人次,共263,950.00元;外事接待0批次,0人次,

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